 
                                WARUNKI RYNKOWE FUNKCJONOWANIA PKS-ów i KPTS S.A. w ciągu ostatnich 12 m-cy  ceny (paliwa, materiały eksploatacyjne; ceny biletów),  koszty (materiały i energia, usługi, pracownicze),  przychody. Ceny paliwa (netto) 2012 r. a ceny 2011 r. (porównanie średnich cen w styczniu i sierpniu) Oddział / PKS 01’2011 08’2011 01’2012 08’2012 01/01 08/08 2012/2011 Brodnica 3,55 zł 3,88 zł 4,47 zł 4,49 zł 25,9% 15,7% 26,5% Włocławek 3,50 zł 3,79 zł 4,44 zł 4,39 zł 26,8% 15,8% 25,4% Lipno 3,50 zł 3,83 zł 4,44 zł 4,45 zł 26,8% 16,2% 27,1% Inowrocław 3,53 zł 3,82 zł 4,41 zł 4,45 zł 24,9% 16,5% 26,1% Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych na 1 wkm (uśrednione) - 0,19 zł Średni wzrost cen biletów w okresie od marca 2011 r. 1. Włocławek o 19 %. 2. Brodnica o 18 %. 3. Lipno o 23 %. 4. Inowrocław o 21 %. Struktura zatrudnienia Liczba pracowników w tym: kierowców wskaźnik * Na dzień połączenia obecnie docelowo (I kw 2013) 912 893 800 509 509 510 0,79 0,75 0,57 * liczba pracowników innych działów, przypadająca na 1 kierowcę URENTOWIENIE PODSTAWOWYCH GAŁĘZI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Likwidacja/ ograniczenie niepotrzebnych [firmie] przebiegów/ ograniczenie kursów nieopłacalnych („pustych”) – racjonalizacja rozkładów jazdy w ramach I etapu tego procesu zaproponowano likwidację kursów o łącznej długości – miesięcznie: 58.583 km; rocznie: prawie 703 tys. km,  koszt 1 km (uśredniony) – 3,20 zł; przychód z 1 km z kursów likwidowanych w I etapie (uśredniony) – 0,83 zł,  oszczędność kosztów – miesięcznie: ca 187,5 tys. zł, w skali roku – ca 2,25 mln zł; ograniczenie przychodów – miesięcznie: 48,6 tys. zł, rocznie ca 583,5 tys. zł,  powołanie stałej komisji ds. racjonalizacji rozkładów jazdy,  docelowo – likwidacja nieopłacalnych kursów o łącznej długości rocznie – 2 mln km, tj. ok. 8% łącznej długości kursów dotąd realizowanych. 2. Racjonalizacja kosztów  wszystkie koszty (dostawy) eksploatacyjne – wprowadzono nowe, obowiązujące w całej firmie zasady/ regulamin zamówień (rozgraniczono dostawy sektorowe; wprowadzono pośrednie progi kwotowe zamówień),  paliwo – cena + zmiana systemu tankowania,  energia elektryczna – przetarg w skali całej firmy,  zatrudnienie - restrukturyzacja + outplacement,  koszty pracy - ograniczono liczbę generowanych nadgodzin,  koszty pracy – opracowano regulamin wynagradzania w celu ujednolicenia zasad wynagradzania i świadczeń socjalnych dla pracowników w skali całej firmy; kolejny etap: negocjacje treści regulaminu ze związkami zawodowymi,  koszty usług obcych (ubezpieczenia – obsługa brokerska, obsługa prawna itp.),  koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości zbędnych, niewykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki. Paliwo – ogłoszono przetarg na dostawy w skali całej firmy – korzystna cena + „uszczelnienie” systemu tankowania Oczekiwania:  karty „flota”,  kontrola tankowania/ zużycia poprzez system komputerowy dostawcy (wejście do systemu przez portal internetowy),  urealnienie norm zużycia, jednocześnie:  likwidacja (od 2013 r.) części własnych stacji paliw np. Inowrocław, Lipno, Brodnica (wymogi techniczne). Zatrudnienie – zmiany kadrowe/ restrukturyzacja:  wprowadzono nową, dopasowaną do aktualnych potrzeb, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa/ oddziałów,  podjęto proces wyłączenia ze struktur przedsiębiorstwa jednostek nierentownych np. stacje paliw, niektóre warsztaty naprawcze – inicjatywy pracownicze. Zatrudnienie – redukcja:  planowana liczba osób (pracowników) objętych redukcją zatrudnienia – 59,  negocjacje ze związkami zawodowymi,  szacowany koszt odpraw wg „wymogów ustawowych” – ca 300 tys. zł,  szacowany efekt w/w redukcji - ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne – miesięcznie: 131,3 tys. zł, rocznie: 1.575,7 tys. zł. Zatrudnienie – outplacement: – współpraca z WYG International Sp. z o.o.  program finansowany Kujawsko-Pomorskiego, z POKL Województwa  wartość programu – 3,4 mln zł,  okres realizacji – do marca 2014 r. (oszacowanie możliwości wykorzystania / zapotrzebowania zgłaszanego przez KPTS S. A. – do końca 2012 roku),  szacowana liczba beneficjentów: 130 – 170 osób, w tym - pracowników KPTS S. A. – 50 - 60 osób. Główne działania, które będą realizowane w ramach projektu:  doradztwo, szkolenie i kursy (dostosowywane na bieżąco do aktualnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań beneficjentów);  praktyki zawodowe;  staże dla 20 osób (3-miesięczne – 1580 zł mies./ os.);  40.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 35 beneficjentów (dodatkowo wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1450 zł mies./os.);  od 2 do 10 ofert pracy dla każdego uczestnika projektu. 3. Racjonalizacja przychodów – przewozy osobowe a) poszerzenie oferty świadczonych usług z zakresu przewozów osobowych (turystyka, obsługa gmin w zakresie dowozu dzieci i młodzieży):  udział w przetargach na usługi przewozowe – oferty przygotowane w oparciu o realną wycenę kosztów ich wykonania (bezpośrednich i pośrednich),  umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012/2013 – 26 umów na usługi o łącznej wartości ca 5,8 mln zł,  biuro turystyczne – organizacja przewozu (współpraca z organizatorami turystyki); KPTS S. A. jako samodzielny organizator turystyki (uzyskano gwarancję ubezpieczeniową, złożono wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). b) reorganizacja przewozów – zmiana tras, godzin odjazdów:  połączenie z Gdańskiem/ Trójmiastem – wykorzystanie połączenia autostradowego. 4. Racjonalizacja przychodów – przewozy towarowe  reorganizacja,  pozyskanie nowych partnerów handlowych /klientów/ zleceń,  intensyfikacja współpracy z partnerami/ klientami dotychczasowymi,  nowe zlecenia - pełniejsze wykorzystanie środków transportowych, np. chłodnia,  działalność spedycyjna – „kojarzenie” zleceń, przewozów, wykorzystanie „pustych przejazdów powrotnych”; wynagrodzenie prowizyjne. Truck on time – nowa platforma transportowo – serwisowa 4 x Truck on time     Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Truck on time – serwis bus&truck Truck on time – spedycja Truck on time – giełda towarowa Truck on time – nowa jakość w transporcie towarowym Obsługa dotychczasowych i nowych klientów w zakresie przewozu towarów przy maksymalnym wykorzystaniu eksploatowanego taboru. Im więcej zrealizowanych wozokilometrów tym niższy koszt stały na 1 wzkm i tym wyższe przychody na 1 wzkm. Obecnie, w ciągu jednego miesiąca oprócz obsługi obecnych klientów Spółki, pozyskaliśmy nowe kontakty biznesowe. Kierunki działań:  maksymalizacja miesięcznych przebiegów pojazdów => maksymalizacja stałych zadań przewozowych w ramach stałych umów o współpracę,  odnowa taboru towarowego poprzez zawieranie umów dzierżaw na nowe ciągniki siodłowe z pełną usługą serwisową (rozwiązanie tańsze niż miesięczna rata leasingowa oraz gwarantująca nam 100% sprawności technicznej i bezawaryjności w całym okresie obowiązywania umowy, przez co jesteśmy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów; dzięki takiemu rozwiązaniu możemy walczyć o kontrakty dla najbardziej wymagających kontrahentów międzynarodowych gdzie nie ma mowy o spóźnieniach w dostawach towarów wynikających z awarii naszego taboru. Truck on time – serwis bus&truck  Wyłączenie z grupy pracowników Stacji Obsługi grupy specjalistów do obsługi technicznej pojazdów ciężarowych i autobusów -> intensyfikacja przychodów z pozostałej działalności Spółki. Truck on time – spedycja - wykorzystanie naszych wszystkich kontaktów biznesowych do pełnej obsługi spedycyjno- transportowej naszych partnerów biznesowych; dzięki temu Spółka jest w stanie wygenerować dodatkowe znaczne przychody z dodatkowej działalności; Truck on time – giełda towarowa – www.tot24.pl – pozyskiwanie klientów dla spedycji w ramach ToT oraz generowanie dodatkowych przychodów z giełdy towarowej dzięki wystawianiu zleceń/ofert przez obcych przewoźników. Racjonalizacja przychodów – pozostałe  likwidacja działalności niedochodowych,  zaprzestanie działalności niskodochodowych w obiektach wymagających modernizację, znaczących nakładów na remont/  nowa polityka wynajmu/ dzierżawy elementów majątku ruchomego i nieruchomości spółki,  przychody z reklamy wizualnej na taborze. POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI – nieruchomości i inne środki trwałe 1. Sprzedaż zbędnych, nieruchomości lub ich części jako: niewykorzystanych  źródło pokrycia wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i handlowych, w tym – zobowiązań zaciągniętych przez zlikwidowane jednostki,  źródło środków pieniężnych na sfinansowanie/ współfinansowanie nakładów inwestycyjnych (wymiana taboru, modernizacje),  element programu rewitalizacji dworców (Radziejów, Brodnica, przyszłościowo – Inowrocław, Rypin, Mogilno). Plan sprzedaży / dzierżawy (IV kw 2012 – I kw 2013):  Brodnica (baza, ul. Podgórna) – obiekt gastronomiczny – dzierżawa (ogłoszenie),  Brodnica (baza, ul. Podgórna) – stacja paliw – dzierżawa (ogłoszenie),  Inowrocław – DA – sprzedaż połączona z budową centrum handlowego z funkcją dworca,  Włocławek (plac manewrowy, ul. Wieniecka / Rysia) – działka wyodrębniona geodezyjnie (3,7 ha) - sprzedaż (ogłoszenie),  Włocławek – Rózinowo (ul. Toruńska) – sprzedaż,  Włocławek (ul. Kolejowa) – sprzedaż,  Lipno (baza, ul. Wojska Polskiego) – sprzedaż lub dzierżawa,  Aleksandrów Kuj. (ul. Akacjowa) – sprzedaż. 2. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru  zasoby – struktura wiekowa:  Brodnica – 86 szt., z czego 80 szt. (93%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 36 szt. (42% ogółu) – pow. 15 lat;  Lipno - 78 szt., z czego 76 szt. (97%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 67 szt. (86% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 28 szt. (36% ogółu) – pow. 21 lat (!);  Włocławek – 125 szt., z czego 108 szt. (86%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 71 szt. (57% ogółu) – pow. 15 lat;  Inowrocław - 167 szt., z czego 163 szt. (98%) - wiek pow. 9 lat, w tym: 131 szt. (78% ogółu) – pow. 15 lat, w tym: 41 szt. (25% ogółu) – pow. 21 lat (!).  rachunek ekonomiczny jako jedyny uzasadniający realizację remontów generalnych,  wyeksploatowany tabor zamiennych; złomowanie, jako źródło wyznacznik niektórych części c.d. Polityka w zakresie wymiany i uzupełnienia taboru  leasing środków transportu,  zakup autobusów napędzanych CNG/ LNG,  zakup autobusów „mniejszych” napędzanych ON. Wsparcie finansowe działań restrukturyzacyjnych Agencja Restrukturyzacji Przemysłu S.A.  przedsiębiorca nie może ubiegać się o udzielenie przez ARP S.A. bezzwrotnej pomocy publicznej, np. w formie darowizny, dotacji lub subwencji, natomiast może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację wyłącznie w formie pożyczki pieniężnej, poręczenia albo objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (dokapitalizowanie)  aby zakwalifikować się do objęcia wsparciem, przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria określone w Wytycznych KE (2004/C 244/02) oraz zasady określone przez ARP  wsparcie stanowi pomoc publiczną – konieczność notyfikacji w KE